企業(yè)所得稅年度申報(bào)錯誤如何處理?
一、企業(yè)所得稅年度申報(bào)錯誤,應(yīng)在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào).依據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》的通知 納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報(bào)有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào).
二、修改以前年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)須知:
納稅人經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)有誤,需要修改申報(bào)時,需持下列資料到稅務(wù)征收大廳辦理相關(guān)手續(xù):
(1)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表及全部附表的復(fù)印件(一份);
(2)修改后企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表主表及全部附表的原件(兩份);
(3)修改納稅申報(bào)的情況說明.
情況說明的內(nèi)容包括:修改申報(bào)的年度、修改申報(bào)的原因、修改申報(bào)主表及附表的具體行次等.
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