用友T3如何做賬?
1、填制憑證
總賬系統-填制憑證-點擊增加-輸入憑證點擊保存
2、審核憑證(注:審核憑證必須換操作員)
總賬系統-審核憑證-選擇憑證類別,月份-點確定-確定-到審核憑證的界面-點擊審核.(如果多張憑證可以點擊審核菜單下的成批審核)
3、月末處理
期間損益結轉:自動轉賬-期間損益結轉-選擇憑證類別、本年利潤科目-點擊左下角包含未記賬-確定
4、記賬
總賬系統-記賬-全選-下一步-下一步-確認-確定
5、月末結賬
總賬系統-月末結賬-選擇月份-點擊下一步-對賬-下一步-下一步-結賬(如果總賬核其它如采購銷售工資固定資產等并用《只有其他模塊都月末結賬完畢《總賬才能月末結賬)
6、1、初始報表
進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業(yè)→選擇財務報表(例如:資產負債表)→點確定→提示"模板格式將覆蓋本表格式,是否繼續(xù)"→點確定→點左下角紅色"格式"→點菜單上數據→關鍵字→錄入→在對話框中輸入"單位名稱、年、月、日"(例如:XXX有限公司、2010年1月31日)→點確定→提示"是否重算第1頁"→點"是"→待數據出現后檢查數據是否正確及借貸是否平衡.(其他報表操作相同)
2、日常報表處理
進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點文件→打開→在查找范圍中打開報表(例:資產負債表)→點菜單上的編輯→點追加→輸入需追頁數,默認為1頁→點確定→在左下方選擇新增加的表頁→點菜單上的數據→點關鍵字→點錄入→輸入該頁所計算的月份(例2010-02-28)點確定→提示"是否重算第幾頁"時→點"是"→待左下方提示計算完畢后→檢查報表中數據是否正確→保存(其余報表操作相同)
7、刪除憑證
總賬系統-填制憑證-點制單菜單下的作廢/恢復-再到制單菜單下的整理憑證-確定-全選-確定-是 注:如果月末已經結賬想刪除憑證,必須取消月結,取消記賬,取消審核后才能刪除.
8、取消審核
只有審核人才能取消審核.
總賬系統-審核憑證-選擇憑證類別,月份-確定-確定-審核憑證界面-點擊審核菜單下的取消審核,如果多張憑證可點擊成批取消審核.注:如果結賬、記賬后需取消審核,先取消結賬,再取消記賬,才能取消審核.
9、取消月末結賬
總賬系統-月末結賬-選擇月份ctrl+shift+F6-確定-取消
10、取消記賬
總賬系統-期末-對賬-在對賬界面按ctrl+H提示恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活-確定-退出-總賬系統-憑證-恢復記賬前狀態(tài)-選擇恢復方式-確定-確定.