1、若是增值稅專用發票,且你司稅控系統已升級,直接系統上填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,系統自動校驗通過后,憑《信息表》開具紅字專用發票。 如果你司的增值稅稅控系統未升級,需要填開《開具紅字增值稅專用發票申報表》到柜臺進行校驗,憑柜臺檢驗通過的《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具紅字發票。 2、若是增值稅普通發票,直接系統上開具紅字發票沖減即可。
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