這個月增值稅發(fā)票認證多了怎么辦?
答:1、增值稅專用發(fā)票認證抵扣多了,沒有關(guān)系的,在申報“增值稅納稅申報表”時會有一個上期留抵稅額的;也就是說這個月多認證了,下個月就少認證專用發(fā)票即可;
2、進項稅額比銷項稅額多的話,當(dāng)月就無需繳納增值稅的,并且月末多認證抵扣的進項稅會作為留抵稅在增值稅納稅申報表里面體現(xiàn)的。
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