稅會(huì)差異需不需要調(diào)整增值稅申報(bào)表?
如果增值稅申報(bào)表與賬簿不一致,那么首先要分析不一致的具體原因,根據(jù)不同情況作相應(yīng)調(diào)整.具體如下:
1、如果是報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤,則直接對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,而無需做憑證.但是為了便于之后核對(duì),可以在賬簿本年利潤科目所對(duì)應(yīng)的月份摘要備注下.
2、如果是賬簿出現(xiàn)錯(cuò)誤,則需在摘要里寫明:補(bǔ)記哪年哪月第幾號(hào)憑證.
3、如果找不出究竟哪里出錯(cuò)了,則建議最好對(duì)報(bào)表進(jìn)行修改.因?yàn)橘~簿是一筆筆記下來的,根據(jù)賬簿進(jìn)而形成報(bào)表,可按照賬簿進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整.
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