增值稅發票稅率(征收率)開具錯誤?
增值稅發票稅率開具錯誤,又跨月了,不能正常申報,怎么辦?
1.持《增值稅納稅申報表》等相關資料至辦稅服務廳綜合服務窗口按適用稅率或征收率申報繳納增值稅;
2.次月開具紅字發票,再開具正確的藍字發票;
3.如形成多繳稅款,可以申請退稅,也可留抵后期應納稅額。
4.稅控設備因申報比對不符被鎖定,應憑稅務機關出具的異常轉辦單,到辦稅服務廳綜合服務窗口解鎖稅控設備并清卡。
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